 |
Zarządzenie nr 0151/266/04 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.03.2004 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2004 roku Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: §1 Przyjąć opracowany "Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na II kwartał 2004 roku". Zgodnie z załącznikiem nr 1. §2 Przyjąć opracowany "Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na II kwartał 2004 roku". Zgodnie z załącznikiem nr 2. §3 Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów i kierownikom samodzielnych referatów UM oraz dyrektorom i kierownikowi jednostek budżetowych. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na II kwartał 2004 roku w [zł] Lp. | Wyszczególnienie | Dochody własne subwencja oświatowa | Dochody z dotacji | Przychody pożyczki i kredyty | Ogółem dochody i przychody | 1 | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego | 30 000 | - | - | 30 000 | 2 | Wydział Finansowy | 5 126 000 | - | 1 005 900 | 6 131 900 | 3 | Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej | 58 800 | - | - | 58 800 | 4 | Referat Kultury, Sportu i Rekreacji | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 | Referat Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych | - | 16 104 | - | 16 104 | 6 | Referat Spraw Obywatelskich i Administracji | 12 500 | 772 | - | 13 272 | 7 | Referat Kadr i Organizacji | - | 20 113 | - | 20 113 | 8 | Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą | 69 000 | - | - | 69 000 | 9 | Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej | - | - | - | - | 10 | Straż Miejska | 1 000 | - | - | 1 000 | 11 | Kuchnia Miejska | 72 000 | - | - | 72 000 | 12 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500 | 109 529 | - | 111 029 | 13 | Miejski Zarząd Edukacji | 30 | - | - | 30 | 14 | Przedszkola | 37 100 | - | - | 37 100 | OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 5 412 930 | 146 518 | 1 005 900 | 6 565 348 | Do zrównoważenia wydatków zostaną włączone środki znajdujące się na rachunkach bankowych przechodzące na następny kwartał. Harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na II kwartał 2004 roku w [zł] Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki własne bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki z dotacji | Ogółem wydatki | 1 | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego | 10 000 | - | - | 10 000 | 2 | Wydział Finansowy | 51 000 | - | - | 51 000 | 3 | Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej | 697 500 | 1 571 768 | - | 2 269 268 | 4 | Referat Kultury, Sportu i Rekreacji | 275 000 | - | - | 275 000 | 5 | Referat Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych | 3 000 | - | 18 674 | 21 674 | 6 | Referat Spraw Obywatelskich i Administracji | 109 000 | - | 500 | 109 500 | 7 | Referat Kadr i Organizacji | 889 350 | - | 20 113 | 909 463 | 8 | Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą | 23 000 | - | - | 23 000 | 9 | Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej | 19 000 | - | - | 19 000 | 10 | Straż Miejska | 1 200 | - | - | 1 200 | 11 | Kuchnia Miejska | 132 000 | - | - | 132 000 | 12 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 370 750 | 5 000 | 109 529 | 485 279 | 13 | Miejski Zarząd Edukacji | 2 200 030 | - | - | 2 200 030 | 14 | Przedszkola | 393 100 | - | - | 393 100 | OGÓŁEM WYDATKI | 5 173 930 | 1 576 768 | 148 816 | 6 899 514 | Powrót do pozostałych zarządzeń
|